问题已解决
老师们好,我这里有个问题纠结不明白,比如,账上其他应付款个人往来账户有借方余额,挂了很久,要清理,平账,手里有些费用发票,都是材料的和制造费用的,我借方做XX费用,贷方去充减个人往来,这样做是对的吧,
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速问速答同学你好
对的
是这样的
2022 04/01 12:00
84785039
2022 04/01 12:04
是这样的老师,我们审核账务的,让我写分录,为:借,其他应付款个人往来
贷,本年利润,我一直不理解,不懂,没搞懂,是他直接简化了本年利润要通过费用走一步的这个事,还是我把他说给我的分录弄差了???求解,现在是我们单位的关键时期,我把这个弄错了很打脸,也不想违背审核人员的义务,又怕错了打脸,谢谢老师
朴老师
2022 04/01 12:11
这个就算冲也是要用利润分配未分配利润才对哦
84785039
2022 04/01 12:16
给到我的分录就是有利润分配未分配利润,但我觉得不对,又不会用,对方给我的就是这个科目,最好是用他给我的,老师重新给我罗列一下好嘛
84785039
2022 04/01 12:18
借,其他应付款,个人往来,
贷,本年利润未分配利润
????老师是这样吗?对吗??
朴老师
2022 04/01 12:22
同学你好
应该是
借其他应付款
贷利润分配未分配利润
是这样
84785039
2022 04/01 13:15
其他应付款的借方有余额是对方欠我们的,
贷方有余额是我们欠对方的,
老师说其他应付款做成借方,那就是用贷方余额转到借方来做,我们欠对方的,怎么用费用票来冲减??我的矛盾点在这里,老师
朴老师
2022 04/01 13:24
你们欠对方的话你们还款就可以了
不还就计入营业外收入
84785039
2022 04/01 15:42
老师。是这样的,我现在手里面有一些费用票,目的是,把这些账理一理,账面有余额处理不掉的那一块对冲一下,我要怎么用这些票据做成老师说的,
借,其他应付,贷,利润分配
麻烦老师
朴老师
2022 04/01 15:49
你这些费用发票要入账的话就是
借利润分配未分配利润
贷银行存款或者其他应付款
这样 才对