问题已解决
公司把购进的白酒和茶叶赠送给客户,在会计上怎么处理?在税务上又该怎么处理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你们单位主营是什么的?
2022 04/01 13:15
84785019
2022 04/01 13:30
我们主营业务是汽车销售。我们是不是要开一张增值税销售发票缴纳增值税?(我们经营范围里没有这个酒和茶叶的销售),借:销售费用 贷:销项税额 贷:?所得税申报表要填写视同销售收入、成本,那我这个销售费用还能税前扣除吗?还是说申报的时候要把销售费用减掉,然后填在视同销售成本那里?
郭老师
2022 04/01 13:32
直接借销售费用招待费贷,银行存款不用做,视同销售。
84785019
2022 04/01 13:36
那我的进项税额可以抵扣吗?申报企业所得税的时候是按业务招待费计算扣除还是填写视同销售?
郭老师
2022 04/01 13:47
不用做汇算清缴,不允许抵扣增值税。
84785019
2022 04/01 13:53
意思是做账可以做,所得税汇算时要全部剔除,不作税前扣除?也不用填写在视同销售那张表上?
郭老师
2022 04/01 13:55
你好,你们购买的时候有发票吗?招待费按发生额的60%,营业收入的千分之五抵扣所得税。
84785019
2022 04/01 13:58
有发票的,对方开了专票给我们
郭老师
2022 04/01 13:59
你好,按上面的比例扣除就可以的。在纳税调整明细表里面。
84785019
2022 04/01 14:01
好的,谢谢老师!
郭老师
2022 04/01 14:02
不用客气,工作愉快。