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是建筑业**单位现在旧楼加装电梯,居民自筹部分加上财政补贴的部分,这种情况我电梯厂购买电梯账务处理应该怎么做?然后电梯安装好以后,居民自筹部分要付款,这个费用如何进行账务处理?我申报财政补贴款下来,这个费用怎么进行账务处理?

84784957| 提问时间:2022 04/01 13:43
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022 04/01 13:49
84784957
2022 04/01 14:15
我付款时未开票。。房屋检测,设计费怎么做会计分录
朴老师
2022 04/01 14:24
那就先做往来的哦
84784957
2022 04/01 14:44
您发的分录有点看不明白。居民自筹部分款未开票收到时怎么做分录,支付电梯预付款未开票
朴老师
2022 04/01 14:51
借银行 贷预收账款 计入预收
84784957
2022 04/01 14:57
开票后怎么做分录,是做营业外收入吗
朴老师
2022 04/01 15:04
做主营业务收入或者其他业务收入
84784957
2022 04/01 15:16
会计分录怎么写呢
84784957
2022 04/01 15:17
是借进项税额 贷:增值税进项税额 银行存款
朴老师
2022 04/01 15:22
同学你好 进项是在借方的 不是贷方 进项转出才是贷方
84784957
2022 04/01 17:36
那分录应该怎么写呢老师
朴老师
2022 04/01 17:44
你要写啥 进项转出的吗
84784957
2022 04/01 17:57
不用啊,又不是贸易为什的进项转出
朴老师
2022 04/01 18:03
同学你好 借进项税额 贷:增值税进项税额 银行存款 那你这个分录是干啥的 什么业务
84784957
2022 04/01 18:07
做主营业务收入或者其他业务收入,您说的分录
朴老师
2022 04/01 18:16
借应收 贷主营业务收入 贷销项 是这样做
84784957
2022 04/01 18:40
是电梯厂开进来的发票,进项税,我还未开票我还未开票
朴老师
2022 04/01 18:41
那你就借工程施工 借进项 贷银行存款/应付账款等科目 这样
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