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求求老师,教教我,第三大题

84785004| 提问时间:2022 04/01 15:13
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1可以抵扣进项税额是 11700+225=11925
2022 04/01 15:17
暖暖老师
2022 04/01 15:17
业务2可以抵扣进项税额520
暖暖老师
2022 04/01 15:17
业务3销项税额的计算是150000*0.13=19500
暖暖老师
2022 04/01 15:18
业务4销项税额的计算16950/1.13*0.13=1950
暖暖老师
2022 04/01 15:18
应交增值税的计算是 (19500+1950)-(11925+520)=9005
84785004
2022 04/01 15:19
谢谢老师
暖暖老师
2022 04/01 15:20
不客气麻烦给予五星好评
84785004
2022 04/01 15:24
好的,老师那业务5是什么意思?
暖暖老师
2022 04/01 15:24
业务5就是领用不计算的
84785004
2022 04/01 15:29
好的,老师那就是最后11925-520是什么意思?
暖暖老师
2022 04/01 15:30
哪里是加起来,不是减法哦
84785004
2022 04/01 15:32
那为什么要加起来?
暖暖老师
2022 04/01 15:33
是可以抵扣进项税额合起来呀
84785004
2022 04/01 15:33
好的懂了
暖暖老师
2022 04/01 15:34
祝你学习进步加油哦
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