问题已解决
小规模纳税人,1月份开了一张错误的电子专票,当时没法作废,当月就选择红冲了,这种操作对吗?现在该如何申报增值税?
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速问速答对,当时就可以开红字发票。
2022 04/01 15:40
84784998
2022 04/01 15:41
当时只开了红字信息表。可需要其他操作?
东老师
2022 04/01 15:44
你这个没开正确发票吗?
84784998
2022 04/01 15:51
什么是没开正确发票?我开错了税率3%,然后红冲了,当月开了一张红字信息表,然后又开了一张1%的电子专票,就结束了。我可漏了什么步骤?
东老师
2022 04/01 15:51
没问题,你这么做是没问题的。
84784998
2022 04/01 15:54
我现在申报增值税,专票的销售额我去掉了那个错误发票的,但是系统审核不通过,没法申报,提示让我把红冲的那个销售额加上。绕后增值税就比实际应缴纳金额多了。那我这个红冲数据该填写在哪?
东老师
2022 04/01 15:56
你这个我没有具体申报过,您可以喝你们的税务局确认一下。