问题已解决

老师您好,我们公司与其他公司合作,进行分成,比如,收款100,双方55分,我们在确认收入的时候,按100确认收入,然后将分给对方的50作为费用,对应科目是做其他应付,然后根据合同约定,付款冲其他应付,请问,回来的发票,是作为我公司入费用时的凭证还是我公司打款冲其他应付的凭证呢?

84785045| 提问时间:2022 04/01 15:59
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 让对方给你开票哈 ; 到时计入成本去 ; 是的
2022 04/01 16:02
84785045
2022 04/01 16:05
我们在确认收入的同时,就已经确认了成本,但是这时对方没有回票,打款对方才回票,那回的票,我是作为成本的附件,还是作为打款的附件呢?
meizi老师
2022 04/01 16:07
  你好;    先做暂估成本 ;到时回来发票直接附凭证去   
84785045
2022 04/01 16:08
就是还是要做为成本的附件放对吧?
meizi老师
2022 04/01 16:12
 你好; 是的。放着就行了。    
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