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甲公司为一生产企业(增值税一般纳税人主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务: (1) 1日.购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100000元, 增值税13000元。 同时支付运费,并取得增值税专用发票,注明运费30000元,增值税2700元。货款及运费价税合计均以银行存款主付。 (2) 3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为80000元,款项以银行存款支付。该批农产品于本期全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。 (3) 9日,收到乙公司投资的原材料,双方协议不含税作价1 200000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张。 分别编制分录

84784966| 提问时间:2022 04/01 16:13
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1借原材料130000 应交税费应交增值税进项税额15700 贷银行存款145700
2022 04/01 16:14
暖暖老师
2022 04/01 16:15
2借原材料72000 应交税费应交增值税进项税额8000 贷银行存款80000
暖暖老师
2022 04/01 16:15
3.借原材料1200000 应交税费应交增值税进项税额156000 贷实收资本1356000
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