问题已解决

你好,因为去年没有收到票,去年预提了成本,现在收到票,应该怎么做账?

84784961| 提问时间:2022 04/01 16:33
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先把预提的成本分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录 
2022 04/01 16:33
84784961
2022 04/01 16:41
因为是去年的,可以这样直接冲红?
邹老师
2022 04/01 16:42
你好,先把预提的成本分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录  涉及损益的科目,通过  以前年度损益调整  科目核算 
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