问题已解决
你好,因为去年没有收到票,去年预提了成本,现在收到票,应该怎么做账?
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速问速答你好,先把预提的成本分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录
2022 04/01 16:33
84784961
2022 04/01 16:41
因为是去年的,可以这样直接冲红?
邹老师
2022 04/01 16:42
你好,先把预提的成本分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录
涉及损益的科目,通过 以前年度损益调整 科目核算