问题已解决
请问老师:年初的时候我们会给客户定目标,装够n吨货的话,在基础上额外给与1%的折扣。关于这个,我准备计提年度返利到月度,那么我们的会计处理应该是怎么样的?
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速问速答您好,您返利是预期增加实物返利还是降低收入?
2022 04/02 08:16
84784995
2022 04/02 08:22
增加实物返利
小林老师
2022 04/02 08:23
您好,那您是需要预先做成本估计,但是按折扣销售会影响发票开具数量,所以,最好一定期间开票,减少红字冲回
84784995
2022 04/02 08:25
做成本估计的会计分录怎么做呢?如何计提返利到月度的会计分录呀
小林老师
2022 04/02 08:30
您好,若预计对方可以享受返利,就是借主营业务成本,贷预计负债1%返利部分
84784995
2022 04/02 08:32
计提时也是如此的会计分录吗
小林老师
2022 04/02 08:33
您好,是的,这就是计提返利分录
84784995
2022 04/02 08:33
实际发生时的会计分录是啥啊?
小林老师
2022 04/02 08:35
您好,是借预计负债,贷库存商品
84784995
2022 04/02 08:36
那如果预估的成本高,进行冲减的话是在原预估的基础上进行冲吗?
小林老师
2022 04/02 08:37
您好,是的,您的理解非常正确,红字冲回
84784995
2022 04/02 08:38
折扣不应该是我的财务费用增加吗?那现在是我的成本增加了,但是没有体现财务费用呀
小林老师
2022 04/02 08:38
您好,实物折扣是增加成本
84784995
2022 04/02 08:39
如果是降低收入应该怎么处理呢
小林老师
2022 04/02 08:41
您好,那就是先按包含预估金额确认收入,若不满足条件,补记入收入
84784995
2022 04/02 08:43
实际会计分录应该怎么写呀
小林老师
2022 04/02 08:47
您好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,
84784995
2022 04/02 08:54
那后续将金额返给客户实际 冲减应收账款?
小林老师
2022 04/02 08:58
您好,不是,这个金额是考虑返利,若不返利,则补记应收账款