问题已解决

老师,购买原材料款已付货已到,发票也是当月开的,不认证抵扣的分录是 借 原材料 借 应交税费-待认证进项税 贷 银行存款

84785026| 提问时间:2022 04/02 08:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,可以这么做的。
2022 04/02 08:40
84785026
2022 04/02 08:42
就算是买的进项票,也要按正常流程做账是吗
郭老师
2022 04/02 08:43
你好,对的是的,是这么做的。
84785026
2022 04/02 08:45
什么情况下需要暂估入库
郭老师
2022 04/02 08:47
货物到了,但是发票没有到。
84785026
2022 04/02 08:48
去年货就到了,上个月付的款,发票未开,这种情况怎么做账
郭老师
2022 04/02 08:53
借库存商品 贷、应付账款 借预付账款 贷、银行存款发票到了 借应付账款贷库存商品 借库存商品贷银行存款。
84785026
2022 04/02 09:54
老师,发票和出库单粘哪个凭证后面
84785026
2022 04/02 09:56
是粘到  借原材料 应交税费待认证进项税 贷银行存款 这个凭证后面嘛?
郭老师
2022 04/02 09:56
你好 出库单是你结转成本的,发票是你做入库的原始凭证。
84785026
2022 04/02 09:58
这两个原始凭证需要粘凭证后面嘛
郭老师
2022 04/02 10:02
你好对的是的,需要的。
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