问题已解决
老师我们收到一次项目拨款,我们做在其他应付款里,然后项目支出我们做在管理费里了,之后我怎么把其他应付款做平呀,或者我收到项目拨款,我应该怎么挂
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速问速答你好,借管理费用贷银行存款,你应该是公户支付出去的吧,那你不做过户支付的话,你做的是其他应付款你的银行存款余额是一样的吗?
2022 04/02 08:44
84784954
2022 04/02 08:49
收到钱做的借银行贷专项应付款
84784954
2022 04/02 08:50
支出都属于我的费用呀,走的借费用贷银行
郭老师
2022 04/02 08:51
借专项应付款贷营业外收入。
84784954
2022 04/02 08:52
项目完工我怎么把专项应付款做平,转到哪个科目
84784954
2022 04/02 08:53
我不想做收入,可以做资本公积吗
84784954
2022 04/02 08:53
做收入需要交税
郭老师
2022 04/02 08:54
营业外收入不需要交税的,只要你有台账就可以啊,只要是专款专用的就可以的。
84784954
2022 04/02 08:56
那我报企业所得税怎么报不用交税呀
郭老师
2022 04/02 08:58
你好在不征税收入里面填写
84784954
2022 04/02 09:04
老师,做资本公积对企业不好吗
郭老师
2022 04/02 09:05
你好,股东投资进来的做资本公积啊。
84784954
2022 04/02 09:11
如果不是国家拨的款是某个项目组拨的款也走营业外收入,也不用交税吗
郭老师
2022 04/02 09:16
你好,只要是专款专用的都可以。
84784954
2022 04/02 09:24
好的,谢谢老师
郭老师
2022 04/02 09:27
不用客气,工作愉快。