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民非企业付培训费给其他学院,对方发票开的培训费。分录:借:管理费用-培训费 贷:银行存款是吗
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速问速答您好!是的。就是这样了
2022 04/02 10:07
84785039
2022 04/02 10:10
老板夫人的保险在账上走的,但一直没造工资,这种情况怎么账务处理?
宋生老师
2022 04/02 10:13
你好!这种本身违规,而且你又没有做工资,没有完美的办法。建议你就计入其他应收款算了
84785039
2022 04/02 10:22
就是单独把老板夫人的这块全部计入其他应收款是吧? 另外想问下,民非企业的社保应该如何做分录?想做细一点的话
宋生老师
2022 04/02 10:25
您好!是的。单独这个做其他应收款。
借:应付职工薪酬--社保(单位部分)
其他应收款--代缴社保(个人部分)
贷:银行存款
计提时,
借:管理费用/销售费用/制造费用--社保
贷:应付职工薪酬--社保(单位部分)
从工资扣回时,
借:应付职工薪酬--职工工资(应发数)
贷:其他应收款--代缴社保(个人部分)
应交税费--应交个人所得税
银行存款/库存现金