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增值税专票销项税额152.75,进项税额2376.24,需要填写那几张表

84785036| 提问时间:2022 04/02 12:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
开的具体的是什么业务的发票。
2022 04/02 12:09
84785036
2022 04/02 12:10
开出的是装修,收到的购买办公电脑的 进项
郭老师
2022 04/02 12:12
你好,附表一、附表三填写销售 附表二填写定向。
84785036
2022 04/02 17:20
老师,第一张图是填写这三张表嘛,第二张和第三张表是填的主表,帮我看看对木有,
郭老师
2022 04/02 17:22
对的是的,其他的需要打开保存。
84785036
2022 04/02 17:23
下面是附表一,附表二和附表三
郭老师
2022 04/02 17:23
哦对的是的,上面都写着。
84785036
2022 04/02 17:27
其实我就是不会增值税留抵,就是销项小于进项,比如这个月进项税额2376.24,实际销项应该缴纳152.75,那么这次抵扣152.75,应该还要留抵2223.49,这个留抵数是体现在主表20栏,其他表上我需要在填留抵税额是多少吗,不知道进项表填对没有
郭老师
2022 04/02 17:28
你填写了35蓝,这个是附表二当月发生的进项主表自动留底的,你填写试一下。
84785036
2022 04/02 17:33
是的,附表二手动填的进项,进项选导入数据不成功,但我勾选平台已经成功了,它会自动带到主表留底对吧,那我还需要填写别的地方吗,对留底税。
郭老师
2022 04/02 17:34
对的是的,不需要填写其他的。
84785036
2022 04/02 17:36
那我的留抵税,下个月发生该交增值税的时候,是不是也能抵扣啊
郭老师
2022 04/02 17:36
可以的,可以抵扣的。
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