问题已解决

老师今年有个留底退税的政策,如果退了税这个进项发票就不能再用了是不 如果申请了退税分录怎么做呢 我看有个增量有个存量怎么区分的呢

84784964| 提问时间:2022 04/02 12:27
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对的 2.退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录:借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(进项税额);若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录:借:银行存款,贷:应交税费--未交增值税
2022 04/02 12:31
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