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老师,如果上个月抵扣了不该抵扣的进项税,这个月做转出,应交税费,应交增值税,进项税转出应该在借方还是贷方

84784959| 提问时间:2022 04/02 14:56
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,应交税费一应交增值税一进项税额转出是在分录的贷方;
2022 04/02 14:57
84784959
2022 04/02 14:58
上个月我做的分录,借库存商品借应交税费进项税贷应付账款,如果这个月转出是,借库存商品贷应交税费应交增值税进项税转出吗
立红老师
2022 04/02 15:00
同学你好 如果这个月转出是,借库存商品贷应交税费应交增值税进项税转出吗——对的;
84784959
2022 04/02 15:02
如果我抵扣了,又红冲重新开的票,重新开的这张票不能抵扣,我之前抵扣的那张票怎么做转出啊,也是库存商品
84784959
2022 04/02 15:05
是不是红冲了上个月做的分录,然后再转出,但是转出的分录怎么写呢
立红老师
2022 04/02 15:11
同学你好,如果我抵扣了,又红冲重新开的票,——红冲后是将进项也冲了;再开正确发票时,按价税合计入账就可以;不用再做进项转出;
84784959
2022 04/02 15:19
重新开的票不能抵扣,冲之前的票就得做进项转出吧
立红老师
2022 04/02 15:20
同学你好,重新开的票不能抵扣,冲之前的票就得做进项转出吧——是的;
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