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老师,21年度确认收入(未开票),借:应收账款,贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-增值税销项税额,22年开具了发票,分录怎么做

84784972| 提问时间:2022 04/02 16:06
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ; 现在开票 的 不含税金额与税费 是否与 21年无票收入金额一致的?
2022 04/02 16:06
84784972
2022 04/02 16:07
金额一致
meizi老师
2022 04/02 16:12
 你好; 一致直接 红冲21年 分录。在按开票做;  别走以前年度损益调整科目哈   
84784972
2022 04/02 16:13
这个为什么不走以前年度损益调整
84784972
2022 04/02 16:18
不是特别理解
meizi老师
2022 04/02 16:18
 你好;  你没有影响     期初数据哈 ;  你 21年你都报税了。 只是现在补开发票而已   
84784972
2022 04/02 16:18
可以解释的更清楚些吗
84784972
2022 04/02 16:18
哦哦,好的,那我就理解了
meizi老师
2022 04/02 16:25
  理解了没有 ; 理解了就好  ; 
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