问题已解决

我的问题:由于这个在建工程项目款之前是由本级财政国库直接支付给销售方,然后下属单位直接入账借:在建工程 贷:财政拨款收入,今年开始本级财政直接把此工程专项资金拨到主管单位的专户,直接在此专户支付给销售方,考虑到这工程能前后衔接完整反应在一套账内,主管单位收到和支出这工程款时,借贷银行存款,借贷其他应付款,然后自制了一张盖有公章的转账通知书给下属单位入账,下属单位就用这张转账通知书、发票、合同相关附件做账,借:在建工程、贷:财政拨款收入。我的想法是这样的,老师,这样操作会有问题吗?

84784987| 提问时间:2022 04/02 16:56
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个看着是没问题 但是发票需要开给下属单位
2022 04/02 17:00
84784987
2022 04/02 17:01
主管单位是行政单位,下属单位是事业单位 因为此工程的业主是下属单位,属于其业务范围,合同发票开的都是下属单位,只是现在本级财政把此工程的专项资金转拨到主管单位的帐户,由主管单位汇款给销售方
84784987
2022 04/02 17:07
嗯嗯,发票是开给下属单位,主管单位就是充当转拨财政款的角色,收支入账就用往来款来出入数就行了嗯
朴老师
2022 04/02 17:10
同学你好 对的 这样就可以了
84784987
2022 04/02 17:54
主管单位在支付给销售方工程款时我就计入其他应付款,老师,您觉得用不用把开给下属单位的发票复印件作为其原始凭证附上,这样会不会比较好呢
朴老师
2022 04/02 18:14
这个不用 是各自独立核算的不是吗
84784987
2022 04/02 18:46
那直接把汇出的银行回单作为原始凭证就行嗯
朴老师
2022 04/02 18:55
嗯 这个反正是可以收回来的用回单就可以
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