问题已解决

做出会计分录:1. 购入一台设备,该设备发生的买价10000元,增值税1300元,保险费1000元,一并以银行存款支付。 2.购进丙材料一批,价款80000元,增值税进项税额10400元,材料已验收入库,结清上月预付该批材料货款100000元的同时.收到对方退回余款存入银行。 3.开出并承兑半年期、面值33900元的商业承兑汇票一张,用于购买甲、乙两种材料。其中,甲材料200千克、单价90元,乙材料300千克、单价40元。增值税进项税额3900元。甲、乙两种材料已运达企业但未验收入库。以银行存款支付上述甲、乙两种材料的运费500元。(运费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费的增值税不予考虑)。 4.根据发出材科汇总表分配材料费用,其中:产品耗用24120元,车间一般耗用4000元,厂部一般耗用2000元。

84785004| 提问时间:2022 04/02 23:53
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了给你
2022 04/03 01:52
暖暖老师
2022 04/03 06:31
1借固定资产11000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷银行存款12300
暖暖老师
2022 04/03 06:31
2借原材料80000 应交税费应交增值税进项税额10400 银行存款9600 贷其他货币资金100000
暖暖老师
2022 04/03 06:33
3.借在途物资-甲材料18000 -乙材料12000 应交税费应交增值税进项税额3900 贷应付票据33900
暖暖老师
2022 04/03 06:33
借在途物资-甲材料200 -乙材料300 贷银行存款500
暖暖老师
2022 04/03 06:34
借原材料-甲材料18200 -乙材料12300 贷在途物资-甲材料18200 -乙材料12300
暖暖老师
2022 04/03 06:34
4借生产成本24120 制造费用4000 管理费用2000 贷原材料30120
84785004
2022 04/03 10:39
3. 11月6日以现金80元,支付销售门市部办公费;11月8日以银行存款1000元支付销售广告费:11月15日以银行存款支付销售A产品包装费800元;11月30日、按规定计算出本月应交纳城市维护建设税1500元。 4.11月30日,结转本月已销A产品100件的成本40000元,B产品150件的成本27750元。 (六)A公司2020年12月发生下列生产业务,请做出相应的会计分录。 1.本月共发生管理费用3800元,财务费用2300元,销售费用3600元,主营业务成本500000元,税金及附加8000元,其他业务成本1 400元,营业外支出700元,主营业务收入560000元,其他业务收入2100元,营业外收入3500元。结转至本年利润账户。
暖暖老师
2022 04/03 10:41
新问题请从提问一下
84785004
2022 04/03 11:02
帮我讲讲嘛,我提问次数用完了
暖暖老师
2022 04/03 11:06
借销售费用1880 贷银行存款1800 库存现金80
暖暖老师
2022 04/03 11:06
借税金及附加1500 应交税费-应交城建税1500
暖暖老师
2022 04/03 11:06
4借主营业务成本67750 贷库存商品67750
84785004
2022 04/03 11:12
谢谢暖暖老师
暖暖老师
2022 04/03 11:18
不客气麻烦给与五星好评
84785004
2022 04/03 12:47
老师后面还有几个没做完
暖暖老师
2022 04/03 12:48
全部发给你了啊这里
84785004
2022 04/03 12:49
最后一个没有
84785004
2022 04/03 12:49
最后一个的最后一题
暖暖老师
2022 04/03 12:54
你的问题太多了这里 借主营业务收入560000 其他业务收入2100 营业外收入3500 贷主营业务成本500000 税金及附加8000 其他业务成本1400 管理费用3800 财务费用2300 销售费用3600 营业外支出700 本年利润
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