问题已解决
老师,您好,收到税务局通知19年票据异常,需要进项税额转出,请问当月的会计处理
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增值税和企业所得税要编调整分录吗?如何编制
2022 04/03 09:06
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2022 04/03 09:39
缴纳税费:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)应交税费——应交企业所得税 营业外支出 贷:银行存款,对吗?
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2022 04/03 08:57
您好,会计分录:如果对应货物已经销售,进项转出增加成本
借:以前年度损益-主营业务成本-不得抵扣的进项
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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2022 04/03 09:36
您好,2019年所得税已经汇算清缴了无法调整,金额不大,会计分录:
借:主营业务成本-不得抵扣的进项
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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2022 04/03 09:46
对的。要补税的,分录是对的。