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老师,请问,应该在什么时间结转成本呢?收到发票时要做什么账务处理呢?

84785033| 提问时间:2022 04/03 14:47
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速问速答
大贺老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好同学,仅供参考: 确认收入时候结转成本。 收到发票要按发票的内容和用余额进行账务处理,以下举例说明: 1、购买办公用品取得发票, 借:管理费用—办公费, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 2、取得购进货物的发票, 借:库存商品或原材料 , 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 3、取得固定资产的发票, 借:固定资产, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 4、购买用品用于福利部门, 借:管理费用—福利费, 贷:银行存款。 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022 04/03 14:53
84785033
2022 04/03 14:57
就是我们公司买货,在收到发票时结转成本可以吗?
84785033
2022 04/03 14:57
什么情况下要在月底结转成本呢?
大贺老师
2022 04/03 14:57
你好同学,可以的啊同学
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