问题已解决
老师,请问,应该在什么时间结转成本呢?收到发票时要做什么账务处理呢?
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速问速答你好同学,仅供参考:
确认收入时候结转成本。
收到发票要按发票的内容和用余额进行账务处理,以下举例说明:
1、购买办公用品取得发票,
借:管理费用—办公费,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
2、取得购进货物的发票,
借:库存商品或原材料 ,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
3、取得固定资产的发票,
借:固定资产,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
4、购买用品用于福利部门,
借:管理费用—福利费,
贷:银行存款。
纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022 04/03 14:53
84785033
2022 04/03 14:57
就是我们公司买货,在收到发票时结转成本可以吗?
84785033
2022 04/03 14:57
什么情况下要在月底结转成本呢?
大贺老师
2022 04/03 14:57
你好同学,可以的啊同学