问题已解决

老师,划线的这句话不写,不也是由甲承担吗?写了反而让我犹豫了

84784969| 提问时间:2022 04/03 16:39
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 是的 写不写都一样的
2022 04/03 16:39
84784969
2022 04/03 21:32
老师,这两题怎么做
bamboo老师
2022 04/03 21:33
您可以转换为文字么 图片要切换 容易错
84784969
2022 04/03 21:36
17、甲企业为增值税一般纳税人,2021年6月将原用于职工食堂的发电设备改用于生产车间,该发电设备的原值为100万元,已经计提折旧30万元。已知该发电设备有合法的增值税扣税凭证,增值税税率为13%,则甲企业就此设备可以抵扣的进项税额为()万元。 A丶8.05 B丶 13.79 C、9.1 D、13 18、甲企业为增值税一般纳税人,2021年6月将1年前购进的一台生产用设备(已经抵扣进项税额)改用于职工食堂,该设备的原值为50万元,已经计提折旧5万元。已知增值税税率为13%,则甲企业当期不得抵扣并应转出的进项税额为()万元。 A0.65 B、 6.5 C、 5.85 D、 5.18
84784969
2022 04/03 21:37
17、甲企业为增值税一般纳税人,2021年6月将原用于职工食堂的发电设备改用于生产车间,该发电设备的原值为100万元,已经计提折旧30万元。已知该发电设备有合法的增值税扣税凭证,增值税税率为13%,则甲企业就此设备可以抵扣的进项税额为()万元。 A丶8.05 B丶 13.79 C、9.1 D、13 
bamboo老师
2022 04/03 21:38
17、甲企业为增值税一般纳税人,2021年6月将原用于职工食堂的发电设备改用于生产车间,该发电设备的原值为100万元,已经计提折旧30万元。已知该发电设备有合法的增值税扣税凭证,增值税税率为13%,则甲企业就此设备可以抵扣的进项税额为()万元。 A丶8.05 B丶 13.79 C、9.1 D、13 100*0.13*(100-30)/100=9.1 18、甲企业为增值税一般纳税人,2021年6月将1年前购进的一台生产用设备(已经抵扣进项税额)改用于职工食堂,该设备的原值为50万元,已经计提折旧5万元。已知增值税税率为13%,则甲企业当期不得抵扣并应转出的进项税额为()万元。 50*0.13*(50-5)/50=5.85
84784969
2022 04/03 22:01
谢谢啦,还有一个题
bamboo老师
2022 04/03 22:06
应计提存货跌价准备金额 520-70=450   600+430-500=530  60*100/600=10 530-450-10=70
84784969
2022 04/03 22:08
100/600是什么意思
bamboo老师
2022 04/03 22:09
先进先出法 剩下100的存货跌价准备
84784969
2022 04/03 22:20
520-70不是结存成本吗
bamboo老师
2022 04/03 22:22
520-70不是结存成本  是存货可变现净值
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