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1. 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中; 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中

84784947| 提问时间:2022 04/03 16:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
截图申报表看一下的。
2022 04/03 16:58
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