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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明过 细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 老师这个表怎么改

84784962| 提问时间:2022 04/04 08:35
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您是填了减免税明细表么
2022 04/04 08:37
84784962
2022 04/04 08:40
没填,需要填一下吗
bamboo老师
2022 04/04 08:44
请问您开具了专票么
84784962
2022 04/04 08:46
没有,税盘上的数是对的
bamboo老师
2022 04/04 08:47
那您填表正确的啊
84784962
2022 04/04 08:56
是不是可能因为4月1号起普通发票停止开具1%有关,需要填写减免明细表呀
bamboo老师
2022 04/04 08:57
不会的 您申报的是一季度的 您多刷新几遍 退出然后再进去看看
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