问题已解决

请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?

84785033| 提问时间:2022 04/04 14:10
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你做账的时候出纳那没付款的计入到其他应付款
2022 04/04 14:11
84785033
2022 04/04 14:27
与所得税税法有冲突吗?累计金额很大的?不是取消了,预提费用吗?
东老师
2022 04/04 14:35
不是预提,没报销的费用正常入账,只是没报销的时候记入到其他应付款。
84785033
2022 04/04 14:39
明白,谢谢。
东老师
2022 04/04 14:53
不客气,帮忙给个五星好评
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