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1、某厨具生产企业为增值税一般纳税人。2019年12月发生以下业务(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.52万元;当月将一半原材料用于生产了120套厨具A作为福利发放给本单位职工。 (2)购进另一批辅料,从小规模纳税人处取得的增值税专用发票上注明不含税价款50万元;支付不含税运费10万元,运费取得小规模纳税人申请税务机关代开的增值税专用发票。 (3)与某商场签订2000套厨具A销售合同,约定商场与2020年1月提货,2020年2月春节后商场再付款。当月给商场开具了增值税专用发票,发票上注明价款100万元。 (4)销售库存原材料给另外一家小规模纳税人生产企业,开具增值税普通发票注明含税价款6万元

84784986| 提问时间:2022 04/04 16:35
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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2022 04/04 16:39
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