问题已解决
21年暂估电费2000元,22年的,1.2月份暂估电费1000元,3月份把发票都开了出来专票47000,不含税的,收到这些专票怎么做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好
把之前暂估冲掉,按照专票正常入账
2022 04/04 17:35
84785039
2022 04/04 21:00
分录怎么写
84785039
2022 04/04 21:01
领导说,制造费用47000太多了
小菲老师
2022 04/04 21:31
同学,你好
你之前的分录是什么样子的?
84785039
2022 04/04 21:36
红冲,借,制造费用2000
贷,其他应付款–电费2000
84785039
2022 04/04 21:37
红冲,借,制造费用,1000
贷,其他应付款1000
小菲老师
2022 04/04 21:38
同学,你好
红冲
借,制造费用-2000
贷,其他应付款–电费-2000
正常做分录
借:制造费用47000
应交税费
贷:其他应付款
84785039
2022 04/04 21:38
红冲完,借,制造费用电费–47000
应交增值税,进项6110
贷,其他应付款53110
84785039
2022 04/04 21:39
月底怎么结转
小菲老师
2022 04/04 21:40
同学,你好
你是问损益结转吗?
84785039
2022 04/04 21:42
制造费用结转到哪里
84785039
2022 04/04 21:42
在制造费用里面放着吗
84785039
2022 04/04 21:51
月底制造费用不是结转成本中吗
小菲老师
2022 04/04 21:50
同学,你好
制造费用一般结转到生产成本里面
84785039
2022 04/04 21:52
那本月的成本就高了啊
84785039
2022 04/04 21:52
领导说,电费太高,不合情理
小菲老师
2022 04/04 21:55
同学,你好
你之前都没有结转成本吗?