问题已解决
采购商品取得进项发票时,因为不确定要不要认证抵扣,我就先借计:应交税费-应交增值税-待认证进项税额,到月底根据税负率确认哪些进项发票要勾选认证的,我就借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 ,如果有多余没有认证的,还是待在 待认证进项税额科目里面,这个科目月底可能会有余额,请问老师,这样处理对吗
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速问速答对的是的,是这么做的,但是这个待认证是应交税费,待认证
不是三级科目。
2022 04/06 07:45
84785043
2022 04/06 07:55
是 应交税费-待认证进项税额
84785043
2022 04/06 07:55
是 应交税费-待认证进项税额
84785043
2022 04/06 07:55
谢谢老师
郭老师
2022 04/06 07:56
是的,不用客气,工作愉快。