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老师 我们公司给员工提供宿舍 然后开了一年的房租费发票48000 支付了半年的房租费24000加押金4000 (一共28000) 我怎么做账啊 分录是啥啊 因为开了一年发票 支付了半年租金和押金

84785026| 提问时间:2022 04/06 10:47
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,按实际支付金额做账 借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000 每月摊销 借管理费用  贷预付账款
2022 04/06 10:55
84785026
2022 04/06 10:56
我那个48000发票做分录呢   我贴票的时候做到哪里呢
小云老师
2022 04/06 11:01
那个48000的票贴在预付的第一个分录下面
84785026
2022 04/06 11:01
不需要做借管理费用  福利费  贷应付职工福利费吗
84785026
2022 04/06 11:08
你能快点嘛老是
小云老师
2022 04/06 11:21
你要通过应付职工福利费也可以 借管理费用  贷应付职工福利费 借应付职工福利费 贷预付账款
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