问题已解决

老师,2月份开的出口退税发票,3月份发现有错误,红冲并开具了正常发票也办理完成了退税,想问下这张红字发票在申报时如何处理?还是说不需要处理啊?

84785005| 提问时间:2022 04/06 10:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是你的销售发票吗?
2022 04/06 10:58
84785005
2022 04/06 11:15
是的,2月份开的,3月份发现错了,红冲再开出正确的额,2月份和3月份的票当时都不做了勾选认证出口退税,现在申报增值税,不知道这张红票该如何处理
郭老师
2022 04/06 11:15
借应收账款负数贷,主营业务收入负数, 然后再做一个借应收账款贷主营业务收入。
84785005
2022 04/06 11:17
想知道增值税申报表的填写 这张红票怎么填?
郭老师
2022 04/06 11:17
一正数一负数零申报就可以的。
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