问题已解决
月末收到加油费专票一张,没有其他专票, 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款 然后再怎么做??转到待抵扣
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速问速答同学,你好,你用财务软件做账吗?点下一步结转就可以了。你们是小规模吗?
2022 04/06 11:52
84785005
2022 04/06 13:18
一般纳税人,收入100万以下的那种。
手写账。怎么转到待抵扣?
还是直接当时就记在应交税费-应交增值税(待抵扣)上,而不是应交税费-应交增值税(进项)???
刘艳红老师
2022 04/06 13:39
你在百度上找下柠檬云,这个是不要钱的,你在上面做账就行了。
借:本年利润
贷:管理费用
这个应交税费没抵扣就挂在这里,不用管他。
84785005
2022 04/06 13:51
第一步,写的是
借:管理费用
应交税费- 应交增值税(进)
贷:银行存款
这括号里面写 进项税额
还是写 待抵扣??
还是月底 进项结转到待抵扣。。。。
我是想问这个。怎么写。
刘艳红老师
2022 04/06 13:52
月底会结转到待抵扣中,到时你有了销项,直接会抵扣。