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3月付了4-9月的房租,分6个月摊销,未收到发票,是不是先入预付账款?然后4月发票来了,从预付转入待摊费用?

84785026| 提问时间:2022 04/06 11:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好,对的是的是这么做的,不用做到待摊费用,做到预付账款就可以的,预付账款里面分摊。
2022 04/06 11:48
84785026
2022 04/06 11:49
如果3月预付,3月就收到了发票呢?也是这么做吗?
郭老师
2022 04/06 11:53
你好,四月份开始分摊。
郭老师
2022 04/06 11:53
从你的租赁期开始分摊,三月份不能分摊。
84785026
2022 04/06 12:01
那3月不管收没收到发票都是做一样的账?
郭老师
2022 04/06 12:04
好,对的,是的,是这么理解,是这么做。
84785026
2022 04/06 12:05
那如果4月收到了发票,这张发票是放到3月的账里还是4月的账里?
郭老师
2022 04/06 12:07
你好,做到四月份里面的。
84785026
2022 04/06 12:09
怎么做呢?分录是啥?三月的应该是 借 预付账款 贷银行存款
郭老师
2022 04/06 12:10
三月份借预付账款贷银行存款, 四月份发票到了借管理费用,这个是一个月的 应交税费,应交增值税进项发票的税额, 贷预付账款。
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