问题已解决

请问假设3月调整了以前年度损益,应交增值税销项税额100,那3月填写增值税申报表的时候,本月的销项税额那里要填减了100之后的数麽?还是怎么填?

84785027| 提问时间:2022 04/06 11:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的是这么做的,按照减去100之后的。
2022 04/06 11:49
84785027
2022 04/06 12:49
好的,谢谢。请问购进一批材料后,对应卖出开了普票。那购进的进项税额也可以抵扣?
郭老师
2022 04/06 12:53
可以的,可以抵扣的。
84785027
2022 04/06 13:23
好的谢谢。请问申请办理个体工商户一般是怎样弄的?是不是个体工商户可以不建账?还是说只是一部分个体工商户可以这样?
郭老师
2022 04/06 13:27
哦,你现在有基本户吗
郭老师
2022 04/06 13:27
如果不是查账的,可以不用做账。
84785027
2022 04/06 14:07
有基本户,想申请一个不用做账的个体工商户。申请不用做账的要怎么申请
郭老师
2022 04/06 14:08
你好,你成立个体户就可以的,到时候你税务局给你做定期定额,如果做不了的话,这个也没法,也有地方是查账征税的。不是所有的都是核定征税。
84785027
2022 04/06 15:40
噢噢好的谢谢。请问看上年跟某公司的关联交易购入、跟销售商品的上面交易总金额是看哪里的?直接看对应的应付账款贷方本年累计,应收账款的借方本年累计数麽?可是看这个数的话对不上审计给的应该是看哪里?
郭老师
2022 04/06 15:42
关联企业,你当时购入都是用了哪个科目的?
84785027
2022 04/06 15:50
就是购入用的应付,销售用的应收
84785027
2022 04/06 15:51
销售用的应收,购入用应付账款
郭老师
2022 04/06 15:52
构筑的看应付账款明细二级科目,对方企业的名字、应收账款也是一样的
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