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请问老师,公司发生一笔开票业务,按合同约定提供服务是从4月开始,业务期为一年,发票3月开具,款项未到,这笔业务会计分录怎么做?

84784967| 提问时间:2022 04/06 13:53
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022 04/06 13:55
84784967
2022 04/06 13:56
3月就确认全部收入?
84784967
2022 04/06 13:58
我有些费用都将在后面几个月才开支,要是一次性都做收入,第一季度所得税就会产生很多了,有其他处理方式吗?
小菲老师
2022 04/06 13:59
同学,你好 可以分期确认收入
84784967
2022 04/06 14:00
嗯,老师分期确认收入分录怎么做呢?
小菲老师
2022 04/06 14:00
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入  金额分期 应交税费
84784967
2022 04/06 14:06
这样子,应交税费金额是全部开票金额计算的,部分收入对应的应交税金金额少,怎么区分呢?
小菲老师
2022 04/06 14:08
同学,你好 全部开票金额计算的
84784967
2022 04/06 14:12
这个分录好像平不了。老师,比如全部收入含税金额是106000,分10个月确认收入,我们是服务业。我第一个月分录具体金额怎么计算啊?
小菲老师
2022 04/06 14:21
同学,你好 就比如你们分10个月做收入 借:应收账款16000 贷:主营业务收入 10000 应交税费6000
84784967
2022 04/06 14:22
好的,谢谢老师!
小菲老师
2022 04/06 14:27
不客气,满意请5星好评,谢谢
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