问题已解决
你好,我们购买无形资产,钱分1月份付首款,2月份付尾款。他那边三月份才开专票。这个我怎么做账?
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同学你好
1月和2月将支付的款项先计入预付账款中;然后3月收到发票计入无形资产同时冲减预付账款;
2022 04/06 14:32
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84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/06 14:33
我们无形资产1月份就开始用了,这个前面两个月要摊销吗?
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立红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 14:34
同学你好,前两个月不摊销的;从3月开始摊销;
你好,我们购买无形资产,钱分1月份付首款,2月份付尾款。他那边三月份才开专票。这个我怎么做账?
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