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老师问一下21.10月份做开出去的销售发票做了一笔现金收款,但在11月份又对公收到一笔对公收款,怎么调整?

84784957| 提问时间:2022 04/06 15:50
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存现金贷主营业务收入应交税费做的是这个吗?公户收到了钱,借银行存款,贷库存现金。
2022 04/06 15:55
84784957
2022 04/06 16:12
借库存现金,贷主营业务收入应交税费做的是这个分录,误做了一笔现金收,但在下一个月又对公收到一笔,又做了一笔,借应收账款 贷银行存款,那我现在是不是把现金收的那笔调整一下,借应收账款  贷库存现金?
84784957
2022 04/06 16:13
银行收到的那笔做账是对的就不用调了对吧?
郭老师
2022 04/06 16:16
你好,第二个分录不对,应该是借银行存款贷应收账款,现在借应收账款贷库存现金。
84784957
2022 04/06 16:22
不好意思第二笔分录刚才是我说错了,是做了借银行存款 贷应收账款,我现在是不是就做一次调整第一笔分录现金收的那笔就可以了,调整为,借:应收账款 贷:库存现金
郭老师
2022 04/06 16:27
是的,是这么做的,是这么理解的。
84784957
2022 04/06 16:31
老师,摘要就写调整几号凭证(之前现金收的那一凭证号)就可以了吗?后面需要附原始凭证吗?
郭老师
2022 04/06 16:41
的,没有原始凭证也可以的。
84784957
2022 04/06 16:47
那就摘要:调整几号凭证,借应收账款  贷,库存现金,后面不需要附原始凭证,整个调整分录就这样做完成了对吧?
郭老师
2022 04/06 16:49
是的是的,这个已经是完成了,没有余额就是正确的。
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