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甲单位是一般纳税人,购进商品后再销售出去,甲单位现在委托乙单位给进货、卖货,乙单位也是一般纳税人, 甲单位付给乙单位服务费,但乙单位让甲单位把服务费付给进货厂家丙, 乙单位不给甲单位开具服务费发票,乙单位让进货厂家丙把服务费开在进货发票上, 比如服务费一千,实际进货1万,进货发票就开具11000,你说乙单位在税务上会有什么风险?

84785024| 提问时间:2022 04/06 20:54
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那如果说啊,以单位它本身就只是赚取服务费,就相当于是委托代销,那这种处理是没有风险的哟。
2022 04/06 21:10
84785024
2022 04/06 23:45
合同约定乙单位收取服务费,但乙要求甲,把服务费打入进货厂家丙,这种情况下乙没有税务风险吗?
陈诗晗老师
2022 04/07 08:40
这个协议约定了收取服务费,那么你就按照服务费开票交税就没问题,至于这个资金款项怎么走,按照你合同约定处理就行。
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