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老师好 上月我公司从供货商处赊来一些商品并卖给了客户,因为没付款也没收发票,所以做的暂估入库和出库,分录如图 请问老师: 1、入库出库分录是否正确? 2、因为上月是按含税价分录,本月收到票后,应如何分录调整?

84785034| 提问时间:2022 04/06 23:01
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,分录是没有问题,确认能够取得专用发票,暂估金额是不含增值税
2022 04/06 23:03
84785034
2022 04/07 09:09
上月含了增值税,我本月应怎么调 账呢?
84785034
2022 04/07 09:11
有时不确定进货价格,预估的价格也不准确,下月应如何调整?
84785034
2022 04/07 09:13
预估的不准,成本就也不准,是不是都要调整啊?
小林老师
2022 04/07 09:17
您好,收入和成本金额都不准确?
84785034
2022 04/07 09:19
收入是准确的,因为暂估入库时价格不准确,所以成本也不准确
小林老师
2022 04/07 09:21
您好,所以就按暂估金额结转成本,后期调整成本
84785034
2022 04/07 09:26
暂估完,等拿到发票,也付了款后,应如何做调整分录呢?不考虑其他,本项调整完,成本可能是负数的,对吧?
84785034
2022 04/07 09:41
暂估时按不含税价格,那应付或银行存款也是不含税价格?
小林老师
2022 04/07 09:45
您好,暂估与付款无关
小林老师
2022 04/07 09:45
您好,收到发票,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账
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