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老师固定资产报废的分录问做了?

84785046| 提问时间:2022 04/07 07:49
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 1、固定资产转入清理: 借:固定资产清理, 借:累计折旧, 借:固定资产减值准备, 贷:固定资产。 2、清理过程中发生的费用以及应交的税金: 借:固定资产清理, 贷:应交税金。 贷:银行存款或现金。 3、清理收回收入, 借:银行存款, 贷:固定资产清理。 4、最终固定资产清理科目余额在借方,则转入营业外支出,若余额在贷方则转入营业外收入。
2022 04/07 07:53
84785046
2022 04/07 07:55
老师我的电三轮车要置换用做分录吗?这个三轮车我已经折旧完毕了。
王超老师
2022 04/07 07:57
需要的,这个也要做分录的
84785046
2022 04/07 07:59
那是借:固定资产清理 贷:固定资产累计折旧吗?
84785046
2022 04/07 07:59
那是借:固定资产清理 3000贷:固定资产累计折旧30000
王超老师
2022 04/07 08:00
不是的 借:固定资产清理, 借:累计折旧, 借:固定资产减值准备, 贷:固定资产。
84785046
2022 04/07 08:02
老师那我是都写上哪吗?我折旧的分录是借:业务活动费用 贷:固定资产累计折旧
王超老师
2022 04/07 08:08
你这个不是标准的账务处理啊
84785046
2022 04/07 08:09
老师那折旧怎么做了?
王超老师
2022 04/07 08:10
借:固定资产清理, 借:累计折旧, 借:固定资产减值准备, 贷:固定资产。
84785046
2022 04/07 08:11
老师那按我的分录怎么做处置了?
王超老师
2022 04/07 08:14
你那个不是标准的账务处理,我的才是标准的啊。
84785046
2022 04/07 08:42
老师事业单位的清理怎么做分录?
王超老师
2022 04/07 08:53
?你前面没有说你们是事业单位啊,怎么这么突然
84785046
2022 04/07 09:43
不好意思老师我忘说了。
王超老师
2022 04/07 09:53
报废分录: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产) 具体情况看你所在地区或单位类型对固定资产的处置要求,可以查阅你单位相关文件来决定。
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