问题已解决

老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平

84785001| 提问时间:2022 04/07 09:21
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 你计提 的这个分录不对, 计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资  不用这个分录 的     个税分录 借  借管理费用劳务费,贷其他应付款个人 ,应交个税  交时 借应交个税 贷银行  
2022 04/07 09:26
84785001
2022 04/07 09:32
劳务费不属于应付职工薪酬 残保金申报这个年怎么算
玲老师
2022 04/07 09:36
劳务费不属于应付职工薪酬 不同的问题,请重新提问。
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