问题已解决
老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平



你好 你计提 的这个分录不对, 计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 不用这个分录 的
个税分录
借
借管理费用劳务费,贷其他应付款个人 ,应交个税
交时
借应交个税
贷银行
2022 04/07 09:26

84785001 

2022 04/07 09:32
劳务费不属于应付职工薪酬
残保金申报这个年怎么算

玲老师 

2022 04/07 09:36
劳务费不属于应付职工薪酬
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