问题已解决

老师,一般都说汇算清缴之前把上一年暂估的成本发票要开回来,那么22年把21年的发票开回来,做账做在21年的12月还是?

84784949| 提问时间:2022 04/07 11:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,只能在22年做账的呢
2022 04/07 11:47
84784949
2022 04/07 11:52
那在汇算清缴之前把发票开回来,感觉是一句没有意义的话呀,老师,这句话意思是只要把发票在汇算的时候开会来,那暂估的费用就不用调增,也就不用缴纳企业所得税了,但是如果按照你这样说。暂估的还要调整,并交企业所得税。
微微老师
2022 04/07 14:12
发票开回,12月肯定结账了,无法入账到12月的; 举例:12月暂估假设 借:管理费用10 贷:应付账款-暂估10 收到发票 借:管理费用-10 贷:应付账款-暂估-10 借:管理费用10 贷:应付账款10
84784949
2022 04/07 14:16
那12月多余的发票咋办
微微老师
2022 04/08 07:47
n您好,12月多余的发票指的是?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~