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增值税申报时显示开具发票金额与申报的销售额不符。 实际是上月嗯申报的销售额中未开票金额,在本月开具了发票。 请问这种情况,嗯在是增值税申报表表格什么地方填写什么数据,然后才能通过那个检验。

84784992| 提问时间:2022 04/07 16:39
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你现在的话,你就再开票销售额里面填写你本月开票的金额,未开票销售额里面填写负数。
2022 04/07 16:47
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