问题已解决
老师小规模纳税人有跨年冲红的普通发票导致第一季度纳税申报数据出现负数,怎么填报增值税报表才能比对通过呢?
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速问速答你好;负数了一般是 报不了的 ;我们这边负数税务局会让去税务局大厅报负数申报的;
2022 04/07 19:13
84785032
2022 04/07 19:15
就是大厅也没给申报上,就是不知哪里填报错误了,想问问老师会填报负数报表不
meizi老师
2022 04/07 19:38
你好 ; 你这个是报增值税哈 ; 你 红冲 发票已经红冲 吗? 你看看是否考虑做无票收入去做平了。 避免负数 ; 之前有的税务局会让做无票收入 去做平避免负数
84785032
2022 04/07 19:40
这个办法好,谢谢老师
meizi老师
2022 04/07 19:55
你了解下;之前是有的地方税务局这么操作的 ;你可以参考下 ; 记得下次申报去红冲了。 避免你去大厅处理
84785032
2022 04/07 20:19
老师无票收入填在哪栏?我去大厅了现在大厅给比对风险给管员了,然后专管员各种为难呢
meizi老师
2022 04/07 20:48
意思你专管员不让这样处理吗
84785032
2022 04/07 20:53
专管员让带合同凭证等等材料去找他
meizi老师
2022 04/07 20:55
你好,你按实际红冲的,那你带着去就行
84785032
2022 04/07 21:00
好的,谢谢老师
meizi老师
2022 04/07 21:21
不客气的;帮到你就好