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老师,请问增值税申报表里,附表4税额抵减情况表之前有720的税控技术维护费,被填报为实际抵减720元,期末余额为0,因为公司进项税额比销项税额更多,无需缴纳增值税,那这720元填了抵减是不对的吧?是否可以在新一期的申报表里加回这720元?

84784998| 提问时间:2022 04/08 08:51
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个本期实际抵扣金额不应该填写。
2022 04/08 08:54
郭老师
2022 04/08 08:55
不交税,只能填写发生额,填写不了实际抵扣金额。
84784998
2022 04/08 08:56
可是我能填写呢,去年7月份填写的
84784998
2022 04/08 08:56
现在才发现不对
郭老师
2022 04/08 08:58
那你的减免明细表填写了吗?还有主表23栏里面填写了吗?
84784998
2022 04/08 09:01
没有,都没有填写,就是抵减税额明细表填写了本期实际抵减税额,那我现在要如何改正过来好呢
郭老师
2022 04/08 09:04
好,那你就填写错了,你这里不应该填写实际抵扣金额,要抵扣的话,主表还有减免明细表都要填写。
84784998
2022 04/08 09:09
那怎么更正呢,可以在这个月申报表的抵减税额明细表里直接填回这720吗?
郭老师
2022 04/08 09:12
电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面更正申报或者是作废申报,找到你这个增值税的。
84784998
2022 04/08 09:13
我是去年7月申报错的,那是不是7月以后都要更正申报
郭老师
2022 04/08 09:16
修改七月份的就可以啊,它并不影响你交税。
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