问题已解决
老师您好,我是供暖企业一次性向开发商收取配套费,如果不开票,我们收到款做到预收账款-公司,给开发公司开发票,我们就一次性转收入,现在事务所要求我们按每半年进行“其他收益”分摊,计入收入。现在开具发票就缴税,如何能给账面对账,因为半年分摊的时候又得重新确认收入
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速问速答你好; 你们要做下分摊哈; 权责发生制来处理分录的 。 一次性开票的话 你们 要一次性缴纳税费; 只是收入按期去分摊下
2022 04/08 09:28