问题已解决
老师,在建工程转固定资产,有一部分需要预估,发票还没回来,直接做 借:固定资产 贷:在建工程 在建工程是按照预估的和实际发生的加在一起,转固后,在建工程在贷方,这样做对吗?
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速问速答不对的,你这个在建工程需要暂估的,不能出现贷方余额。
2022 04/08 09:53
84785046
2022 04/08 09:56
正确暂估应该是怎样做呢
郭老师
2022 04/08 09:58
借在建工程贷应付账款,
借固定资产贷在建工程。
84785046
2022 04/08 10:03
现在是之前的会计已经做错了,后来回来发票在陆续冲减贷方的在建工程,还是剩余一部分冲不完,应该怎么办呢?后来入在建工程的,应该怎么转固呢?
郭老师
2022 04/08 10:05
那你们单位事多,暂估了吗?
84785046
2022 04/08 10:17
没有暂估,直接转固的,在建工程就在贷方了
郭老师
2022 04/08 10:18
那你暂估一个借在建工程,如果你不暂估的话,借固定资产贷应付账款。
84785046
2022 04/08 10:27
那多余的在建,在贷方冲不完的,怎么处理呢
郭老师
2022 04/08 10:29
多余的冲不完你红,冲你的固定资产不就可以啦,你的固定资产入账价值借方多了。
84785046
2022 04/08 14:43
单位的做账软件有固定资产管理的模块,不知道冲红的时候该怎么操作
郭老师
2022 04/08 14:44
可以问下软件售后的,我们也不太熟悉。