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小规模1月和3月各有一张发票应该是1%税率开成了免税,申报时出现在其他免税销售额里,可以手动改写到正确的栏次申报吗?开错的发票跨月了又怎么处理?

84784968| 提问时间:2022 04/08 10:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,按照开错的税率来申报。红冲之后再开正确的。
2022 04/08 10:19
84784968
2022 04/08 10:23
好的,那下次申报时红冲的发票需要怎么申报呢
郭老师
2022 04/08 10:28
你好,正数收入加上负数收入合计填写。
郭老师
2022 04/08 10:28
四月份开始3%的业务还是开免税的,你应该有政府收入的。
84784968
2022 04/08 10:30
是的,谢谢老师的解答
郭老师
2022 04/08 10:33
不用客气,工作愉快。
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