问题已解决

老师,请问,关于房租的账务处理:我们是年初支付一年的房租,做分录:借:预付账款-房租 贷:银行存款,每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租;关于发票的处理是怎样一个流程,如果我没有拿到发票,还能这样做摊销吗?

84784963| 提问时间:2022 04/08 10:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有收到发票,这么做就可以的,收到了发票借预付账款, 借管理费用负数, 然后再做发票的, 借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。
2022 04/08 10:23
84784963
2022 04/08 10:26
老师,如果没有开发票给我,比如我们去年的一直没有开票给我,今年给我开了发票,那我去年的摊销需要做负数再重新做吗?
郭老师
2022 04/08 10:28
好,不用的,没有发票,一直这样做就行,这个是实际的业务汇算清缴调的。
84784963
2022 04/08 10:29
就是汇算清缴的时候,如果我的房租没有发票,就不允许税前扣除摊销的费用是吗?
郭老师
2022 04/08 10:30
是的是的是的,是这么做的。
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