问题已解决
老师你好!我2021年12月暂估的成本,现在取得发票了,我是回去2021年12月在冲回才能冲减我的成本哈.要汇算清缴呢
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你好在这个月调整就可以了,红冲之前的暂估,然后再做发票的,用以前年度损益调整来做。
2022 04/08 11:31
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2022 04/08 11:45
我暂估的借:主营业务成本贷应付账款,这样有问题没得呢,以前年度损益的账务怎么处理呢
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郭老师 
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2022 04/08 11:47
你好,这样没有问题的,借应付账款贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整贷应付账款。