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甲、乙两企业均为增值税一般纳税人,增值税税率均为13%。2018年5月6日,甲企业与乙企业签订代销协议,甲企业委托乙企业销售A商品500件,A商品的单位成本为每件350元。代销协议规定,乙企业应按每件A商品565元(含增值税)的价格售给顾客,甲企业按不含增值税的售价的10%向乙企业支付手续费。6月1日甲企业收到乙企业交来的代销清单,代销清单中注明:实际销售A商品400件,商品售价为200000元,增值税额为26000元。当日甲企业向乙企业开具金额相同的增值税专用发票。6月6日,甲企业收到乙企业支付的已扣除手续费的商品代销款。要求:根据上述资料,编制甲企业、乙公司相关分录。

84785034| 提问时间:2022 04/08 12:38
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 甲 1; 借,发出商品175000 贷,库存商品175000 2 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,主营业务成本400*350 贷,发出商品400*350 3 借,销售费用20000 借,应交税费一应增一进项1200 贷,应收账款21200 4 借,银行存款226000-21200 贷,应收账款 乙企业 1 借,受托代销商品250000 贷,受托代销商品款250000 2 借,银行存款226000 贷,受托代销商品200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,受托代销商品款200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,应付账款226000 3 借,应付账款21200 贷,其他业务收入20000 贷,应交税费一应增一销项1200 4 借,应付账款 贷,银行存款;
2022 04/08 12:44
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