问题已解决
麻烦问一下3月份开的专票应该是6%的税率开成3%了,对方已经认证了,这个应该怎么办呢 那我现在报3月份的税,是不是得按照开错的票交增值税了呢 我们有留抵税,本来是不用交增值税和附加税的,现在因为税率错了,是不是还得交增值税和附加税呢
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速问速答 你好1. 购买方开红字信息表; 销售方开红字发票红冲; 你已经开错 ; 先按错误的来报 用进项税来抵扣嘛
2022 04/08 14:22
麻烦问一下3月份开的专票应该是6%的税率开成3%了,对方已经认证了,这个应该怎么办呢 那我现在报3月份的税,是不是得按照开错的票交增值税了呢 我们有留抵税,本来是不用交增值税和附加税的,现在因为税率错了,是不是还得交增值税和附加税呢
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